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答疑老师:夏老师
可以开多少票确认多少收入,配比成本按暂估先结转,后期再调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
先调查盘盈的原因--提交领导审核处理 查看全部回复
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答疑老师:木言
跨年调整 查看全部回复
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以先暂估 查看全部回复
答疑老师:小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
影响不大,它们可以据实扣除,对利润没有影响 查看全部回复
答疑老师:高老师
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以记入材料成本里面 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
转未交增值税 查看全部回复
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根据《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》的规定,个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
上期留抵税额一般是系统出来的 查看全部回复
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是你们在收款时给别人折扣吗 查看全部回复
答疑老师:绾绾
1月份漏了,你银行余额对得上? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
什么业务呢? 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
答疑老师:颜老师
税审调整了,您是说在账上调整吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
转保证金时 借:其他货币资金——银行汇票保证金 dai银行存款 查看全部回复
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