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答疑老师:patience
是一般纳税人么,如果收到发票认证勾选了,借 应交税费-应交增值税进项,如果收到发票先不认证勾选,后期需要的时候再认证时,先借应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
问答已结束!
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首先先把原来销售及结转的凭证红冲掉,然后再借营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:wam
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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周转材料-易耗品 查看全部回复
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲前年分录就好 查看全部回复
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答疑老师:山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
是模具吗 查看全部回复
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原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
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计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
制造费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
先给你推荐一个工业企业的账务实操,可以提前学习下 查看全部回复
答疑老师:孙老师
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
利税总额是指企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金和利润总额之和 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 这张单据上罗列的都是日常费用 借:管理费用-招待费 800+126+600 管理费用-车辆费用 300 管理费用-租赁费 500 dai:银行存款 2326 但是你可以看见去前面分的大类 跟明细有点不符 填写报销单的人 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
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