正在加载...老师我们公司是一个规模纳税人,公司的水电,是依附于分解出来的之前的大公司,水电对方也不开收据,是从公司的检费里扣除,这样我在做成本的时候就没有水电这笔费用,这个怎么处理#工业制造#
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一个模具款价值是22000元,然后呢,这个有15000元客户承担,钱转到我们公帐了,还有7000元我们承担,客户把15000元转给我们后,我们就一起转了22000元给供应商,那这个帐我要怎么做呀#工业制造#
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老师,您好,去年有个项目没有收到发票,做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000,应付账款-暂估成本B个人490000,应付账款-暂估成本C个人550000,汇算前收到个人B和C的少量发票,根据发票B的款付了,做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000,个人C只收到发票未付款,分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人,汇算时未收到票已调增,现在准备不让个人B和C开票了,只让A公司开票,我现在收到A公司#工业制造#
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