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我们有一个供应商上个月给我们发了原材料372000元但是我们付款了421200元,原因是发货发少了这个月会给我们补上,但就成了12月他倒欠我们49200元。这我应该做一笔什么会计分录把账做平?#工业制造#
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我们公司在南通,在苏州有一个办事处,有一个仓库,仓库的租金和中介费怎么做账啊#工业制造#
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比如工业购买方收到发票款未付 借:原材料 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 可不可以写成 借:主营业务成本 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款#工业制造#
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