登录/注册
答疑老师:杨老师
品种法就可以了 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3836 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
浏览:3830 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
可以计入福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
属于公司厂房的所有的支出先计入在建工程,等厂房可以实际使用转入在建工程,办公楼,宿舍楼,食堂都是一样的, 查看全部回复
浏览:3827 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 如果22年发生的 23年才处理 把营业外支出换成以前年度损益调整 查看全部回复
借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:管理费用-劳保费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3825 0赞 0评论 收藏
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
浏览:3824 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
进维修费 查看全部回复
浏览:3823 0赞 0评论 收藏
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
答疑老师:andy老师
挂错的科目是什么科目 查看全部回复
浏览:3822 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果都是销售业务发生的,可以 查看全部回复
浏览:3821 0赞 0评论 收藏
月底结转成本的时候 查看全部回复
浏览:3820 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
浏览:3819 0赞 0评论 收藏
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
浏览:3818 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
浏览:3817 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载