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答疑老师:杨老师
支付的城建税 应该做借:应交税费-城建税dai:银行存款 做成了借:税金及附加 dai:银行存款 更正借:应交税费-城建税 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果自产的产品送客户,借销售费用,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
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答疑老师:patience
邮箱费计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借 应收账款 负数 dai 以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税销项 负数,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
具体是发生了什么转出 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个是需要申报个税的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
清洗款可以计入销售费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是不是没有计提 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
原路冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
购买材料计入库存,比如库存商品/原材料 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是一次性支付可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
答疑老师:Yan
借方累计发生额 查看全部回复
您好,卖车的时候需要计提增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应该是你前面的会计处理是正确的 查看全部回复
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