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答疑老师:大宁老师
借:利润分配~未分配利润 dai:本年利润 或者 借:本年利润 dai:利润分配~未分配利润 主要看本年利润的余额方向 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
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答疑老师:patience
运费是600吧 查看全部回复
答疑老师:李可可
什么项目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照工业企业来做账 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,制造费用要先结转到成产成本,然后完工后入库,产品销售之后通过库存商品结转至主营业务成本的哈 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
去年的成本之前已经入账了吗? 查看全部回复
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你这样不规范 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你好同学,要看产权,可以投入或者卖给公司,都是可以的 查看全部回复
发票报销给股东 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借管理费用-社保费 dai银行存款 查看全部回复
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你领取原材料的时候分录怎么入的账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
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刚建账的话初始余额都为零,建完账之后把这些业务补计 查看全部回复
如果符合固定资产确认条件的,要先记入固定资产,然后折旧分期摊销到福利费中 查看全部回复
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车辆出险赔偿金后期保险公司会赔偿么 查看全部回复
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伍冈和福兴宝是独立的公司么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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