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答疑老师:李可可
代缴过个税后就在账上挂着,后期发放工资时再补扣回 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
来料加工账务处理: 1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本, dai:制造费用等, 3、完工入库时: 借:库存商品—受托加工完工商品, dai:生产成本, 4、交付完工物资时: 借:应收帐款等, dai:主营业务收入等, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), dai:应交税金—应交消费税, 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本等, dai:库存商品—受托加工完工商品。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么差了那么多 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果不需要安装,一般从入账次月计提,一般情况大多数选择年限平均法,如需安装,安装完投入使用次月开始计提折旧 查看全部回复
答疑老师:patience
11月工资6000,6000是应发工资,对吧,申报个税时是填的应发工资 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你是要红冲发票吗? 查看全部回复
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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1·转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.支付清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 4.结转固定资产清理余额 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:木言
借:物资采购-B材料 99800 应交税费-应交增值税(进项税额)15300 银行存款 200 dai:应收票据 115300 借:原材料 100000 dai:物资采购-B材料 99800 材料成本差异 200 查看全部回复
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如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-社保费 dai银行存款 查看全部回复
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未开票收入和开票收入差别在于当期是否开票,但他们都是收入的一部分,收入和收款是没有直接关系的,有些收入是确认应收账款的 查看全部回复
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是怎么在账上体现么 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
主要看用在那个地方的? 查看全部回复
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可以根据付款凭据入账 查看全部回复
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