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答疑老师:夏老师
你好同学,看不全,同学看和申报表一致不 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
固定资产达到预定可以使用状态即可计入固定资产 如果之前预付款计入预付账款借预付账款22.6 dai银行存款22.6 借预付账款207 dai银行存款207 ,固定资产按照合同金额入账 不考虑 税费 借固定资产328 dai应付账款98.4 dai预付账款229.6 后续发票到了附在入账凭证后面即可 查看全部回复
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你好,可以的,有什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
报销 借:合同履约成本-工程施工-XX dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您说的分成是谁给的分成 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
先一步一步处理 查看全部回复
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暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
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这个社保交多少都是这个员工自己承担吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
年末的时候,把本年利润转到利润分配未分配利润里 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,还有客户付款也要入帐挂应收账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
房屋预交的先进预付账款-待摊费用,按实际发生实际摊销进费用或者成本 查看全部回复
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是的,可以记营业外支出 查看全部回复
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企业自产产品免费送客户时: 借:营业外支出 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 结转成本时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:小小
制造费用 查看全部回复
答疑老师:李凤
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
上面的账务处理可以的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
公司有计提职工教育经费吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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