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答疑老师:税务师晓雨
月底的话 借:税点收付 dai:应收账款48.8 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们财务软件可以重新录入期初吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
个人替公司赔偿了先不入账,等公司支付个人垫付款的时候做凭证 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税务规定10年 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果金额大可以计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期限内摊销,摊销时计入制造费用。如果金额不大直接计入制造费用 查看全部回复
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需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
2013年的出租车票跟公司经营有关么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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垫付 借:管理费用 dai:现金 收到退回款 借:现金/银行存款 dai:管理费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么差了那么多 查看全部回复
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是单位缴纳职工社保么?是社保局退回多缴的个人部分么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-社保费 dai银行存款 查看全部回复
一线计入生产成本 查看全部回复
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营业费用和销售费用是一样的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这么处理,借应交税费应交增值税进项税额 借固定资产负数(就是抵扣进项税额的金额) 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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可以根据付款凭据入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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