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答疑老师:patience
在的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
固定资产 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
现在固定资产收到了么,达到使用状态了么 查看全部回复
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答疑老师:小小
要调整以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按照减免后的社保费用直接入账就成 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不是法人或股东的话,年底可以不平账,挂帐是可以的 查看全部回复
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是怎么在账上体现么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
出售是需要结转之前交易性金融资产-公允价值变动 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以退回让供应商重新出具一份正确的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果不需要安装,一般从入账次月计提,一般情况大多数选择年限平均法,如需安装,安装完投入使用次月开始计提折旧 查看全部回复
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可以根据付款凭据入账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
今年可以补入账的 查看全部回复
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第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:利润分配~未分配利润 dai:本年利润 或者 借:本年利润 dai:利润分配~未分配利润 主要看本年利润的余额方向 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果金额大可以计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期限内摊销,摊销时计入制造费用。如果金额不大直接计入制造费用 查看全部回复
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:原材料或库存商品 66266.36 借:应交税费-应交增值税(进项税额)8614.63 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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垫付 借:管理费用 dai:现金 收到退回款 借:现金/银行存款 dai:管理费用 查看全部回复
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