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答疑老师:杨英芝老师
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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建议对方重新开具 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果是执行小企业会计准则的话,直接在当期做调整凭证就行 查看全部回复
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这么处理,借应交税费应交增值税进项税额 借固定资产负数(就是抵扣进项税额的金额) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
单位是把房子出租出去了么 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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调整外币因汇率的变动对账面的影响 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好同学,看不全,同学看和申报表一致不 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果公司决定要发24年的奖金的话,12月要计提的 查看全部回复
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这3个数据看明细账结转前的余额 查看全部回复
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答疑老师:wam
就是期末将应交增值税的金额结转到未交增值税 查看全部回复
可以的,相当于报销款老板垫付了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
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按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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月折旧额是用总额/使用年限/12 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是单位承担的话,需要通过应付职工薪酬科目过渡一下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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