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固定资产卖出价低于残值很多,账务上怎么处理#工业制造#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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公司自制的办成品赠送给客户,金额可能就200块吧,怎么写分录呢#工业制造#
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你好,我老板去年买了一条生产线放在新厂,那条生产线是旧厂付款的,新厂的所有费用都是旧厂付款的,现在老板想将新厂那条生产线独立核算,以后的材料人工等等都跟旧厂分开核算,我今天去新厂盘点了原材料,请问我应该怎样入账?新厂是不是要新建一盘账?#工业制造#
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