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答疑老师:安叔老师
借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
与收入有关的先计入,但不要结转成本,等有收入之后再进行结转 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是自己提供原材料吗? 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
根据开票金额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这么做很大可能是入库的时候按照实际成本暂估入库了,但是没有估税费,所以后面收到发票后补记税费。 应付账款总额=货物价值+税费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以开票 查看全部回复
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超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
次月把多扣的发给员工就行了 查看全部回复
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把账做到母公司 查看全部回复
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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是固定资产调试期间生产的商品么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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