登录/注册
答疑老师:哈哈老师
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6273 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
一般来讲,制造费用需要在每月底全额结转到生产成本 查看全部回复
浏览:6268 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
利润/收入 查看全部回复
浏览:6264 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
浏览:6262 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
可以的 查看全部回复
浏览:6261 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
数量,你可以按总额和单价进行倒推,不然可能账实会存在不一致的情况 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
我可以理解为本身应支付10元 对方开票10元 你需要扣款3元 支付10元的时候现金支付3元 银行支付7元 同时再把3元现金收回 查看全部回复
浏览:6258 0赞 0评论 收藏
需要单独设置应交税费一教育费附加/地方教育费附加 查看全部回复
浏览:6256 0赞 0评论 收藏
答疑老师:账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
浏览:6255 0赞 0评论 收藏
答疑老师:刘淑萍
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
浏览:6253 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你好,按照叉车的使用部门计入管理费用或销售费用或制造费用 查看全部回复
浏览:6251 0赞 0评论 收藏
原材料辅材,原材料备件,制造费用低值易耗品 查看全部回复
浏览:6248 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
浏览:6246 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
计入周转材料 查看全部回复
浏览:6238 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
浏览:6235 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
浏览:6232 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
浏览:6227 0赞 0评论 收藏
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
浏览:6221 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载