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答疑老师:venus老师
你好,可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理:借:应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 dai:其他应收款(冲原总公司拨给分公司的款作的科目) 分公司移交给总公司的应收账款账务处理:借:其他应收款(冲原收到总公司拨款作的科目) dai:应收账款——欠款单位设明细) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
答疑老师:高老师
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
属于特权权使用费收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
还是调整到其它应付款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是自己提供原材料吗? 查看全部回复
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如果其他货币资金转公司公户 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以开票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
次月把多扣的发给员工就行了 查看全部回复
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500一下,收据即可入账 查看全部回复
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答疑老师:Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
成本里面 查看全部回复
这么做没错 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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可以计入在建工程科目 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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