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老师,你好,有2个公司,有笔买材料货款5000,其中4700是旧公司已经支付了款,300是采购先支付的打样费,现在供应商发票开到新公司名下5000,新公司 旧公司账务处理怎么做#工业制造#
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老师,我们公司投资新开了一家公司,投资占比60%,另外40%是自然人股东,这种情况下,合并报表编制是什么情况的合并,是注会里面学的哪种?同控下合并报表还是非同控下合并?怎么合并?合并报表的流程是怎么样的,什么时候做初始合并,什么时候做后续合并,是一年一次吗,还是怎么样#工业制造#
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录错个人往来科目,把其他应收贷方录成了其他应付贷方,现在进行科目调整 ,是借:其他应付款 贷:其他应收款 在世界实际录入分录中写成 贷:其他应收款 贷:其他应付款(负数),为什么要两个放在贷方,两个放借方可以吗#工业制造#
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公司购入一批固定资产(集装箱),入账后次月将一部分卖出,如何处理账务呢?#工业制造#
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工业企业外账的利润大概做到几个点?#工业制造#
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我们老板股权转让一部分股权,一共是900万,我们现在公司账上有借银行500万,所以对方转给我们公司账上是400万,那500万就代替还银行的借款,他把股权转让款转到公司账上,我现在只是将收到的400万转到股东名下了,还有500万受让方没转,我怎么处理分录#工业制造#
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