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答疑老师:安叔老师
你还在要转到对应的费用上,汇算清缴的时候调出就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
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借原材料,dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
新收入准则以商品控制权转移为收入确认条件 查看全部回复
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答疑老师:高老师
生育津贴是给员工个人的,收到时借银行存款 dai其他应付款-代收代付生育津贴 给员工时借其他应付款-代收代付生育津贴 dai银行存款或现金 查看全部回复
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缴纳什么税款呢? 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好,因为对于亏损合同,还执行的话,标的物减值的,要先计入减值 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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生产部发生的可以计生产成本,设备部,仓储部计管理费用,实验室主要为车间提供的吗,如果是计制造费用,对应人员差旅费也是计对应科目 查看全部回复
答疑老师:venus老师
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
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首先看你这是专票还是普票,专票的话,如果自己出税额,但是可以抵扣的金额多,较为划算,最后看这个发票的金额在测算所得税的时候看是否需要这笔金额,如果本身成本费用票不差了,就不需要了 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
不能根据报关单全部在12月做原材料入库,12月已收到货的作为原材料入账,另外一部分1月才收到的在12月份先作为在途物资入账,待1月后转入原材料。 查看全部回复
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可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
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你好,销售费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果公司后期盈利把款还给投资人可以先挂往来,借;银行存款12000 dai;其他应付款12000 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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