正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
去年收到一张食堂管道的专票,科目借:固定资产9万 贷:应付账款9万,借:应付账款9万 贷:银行存款9万,进项税额未抵扣,现在对方要退给我们两万,那账务怎么处理比较好?#工业制造#
浏览:6473 收藏
已经付一个季度的租金,但是收到了一年的租金发票该怎么做账啊#工业制造#
浏览:6473 收藏
附加税多计提了怎么改 已经跨年了#工业制造#
浏览:6471 收藏
员工宿舍楼的押金直接在工资里扣了,应该怎么做会计分录?#工业制造#
浏览:6470 收藏
我们其中一个股东转入我们公司的钱,一部分是作为实收资本,然后还有一部分作为借款。那这一部分借款,我记入其他应收款有没有问题,还是说一定要作为长期借款或者短期借款核算。#工业制造#
浏览:6470 收藏
计提工资,计提单位承担的社保公积金和个人的社保公积金个人所得税完整分录#工业制造#
浏览:6465 收藏
设备合同总金额(含税)200万元,已付款60万元,已收到发票不含税50万元,税费65000元。 付款时, 借:预付60万 贷:银存60万 设备到了暂估入账,冲销, 借:固定资产-XX设备200万 贷:预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时, 借:固定资产-XX设备 -50万 贷:预付账款 -50万 借:固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:预付账款 565000 老师,我这样做的对吗?#工业制造#
浏览:6462 收藏
