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答疑老师:清岚
您根据收到的发票,销前期的挂账,后续剩余发票回来了再销剩余的挂账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
承包费属于你们的收入,确认收入借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 缴完企业所得税后剩余的承包所得, 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 应收账款 支付时候: 借:应付股利 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:橘子
实际入库了100, 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,记账凭证里的分录写错了哦 查看全部回复
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答疑老师:Yan
码头的设计吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
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按站你站在当时原值的时间点进行账务调整 查看全部回复
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答疑老师:张老师
销售费用-商检费 查看全部回复
答疑老师:贺老师
可咨询当地税局 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,但是不建议太多 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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