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答疑老师:哈哈老师
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
11购买的并达到可使用状态,12月份开始计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
手工建账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到,先看一下 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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如果房屋是自有的,装修费用应该计入固定资产成本,单独设置明细科目核算,通常按5年期间计提折旧。 借:固定资产——装修费用 dai:在建工程 装修费用单独计提折旧时: 借:管理费用 dai:累计折旧 如果房屋是租赁的,则需要作处理: 借:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 dai:银行存款 按租赁期进行摊销: 借:管理费用 dai:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
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答疑老师:归老师
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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答疑老师:清岚
期初余额 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
不能根据报关单全部在12月做原材料入库,12月已收到货的作为原材料入账,另外一部分1月才收到的在12月份先作为在途物资入账,待1月后转入原材料。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是同一种商品么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
都计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:橘子
同学,可不可以反结账? 查看全部回复
答疑老师:揭老师
对的 这样做没错 但是留抵的话 我一般结转到转出未交增值税的借方。没必要转到未交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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