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答疑老师:patience
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是无偿转让么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
折旧方法改变后折旧额的确定 来源无忧考网:https://www.51test.net 原文网址:https://www.51test.net/show/108995.html 查看全部回复
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你好同学,只要情况发生变化有充分理由,可以变更 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,可以记营业外支出 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 借:管理费用-研发费 负数 查看全部回复
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先付款的预付款项可以计入该科目 查看全部回复
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负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
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需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以计入销售费用 查看全部回复
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比方当年是2023年,2023年之前的年度的损益类科目,在23年就叫以前年度损益 查看全部回复
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离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
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说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-生育津贴 查看全部回复
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不是法人或股东的话,年底可以不平账,挂帐是可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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