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答疑老师:王苗苗老师
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
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转款的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:李可可
当时没有认证,然后购买方开具了红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以更正申报 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果企业一年的销售额并不多,不超过500万,那么可以申请为小规模纳税人,增值税可以按5%计税,如符合小微企业企业所得税还可以享受优惠政策 查看全部回复
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答疑老师:高老师
登录电子税务局【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【变更税务登记】模块,点击“办税人员信息”标签办理信息变更 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
销售货物是13% 查看全部回复
答疑老师:许老师
只要不是故意红冲没多大问题 查看全部回复
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你好,按合规来说是不能开给B的 查看全部回复
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可以点是,点是的意思就是申请了缓缴税金,就是现在先不交,缓缴到期在交 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
出现纳税调整事项 ,比如2023年暂估了10万 , 汇算清缴前发票没来 ,你就纳税调增就行了 ,不用做任何账务处理 ,又 比如餐饮费 招待费 滞纳金, 这些有扣除限额的 , 如果发生纳税调增事项 , 汇算清缴调增后也是无需账务处理的! 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你不能只考虑上期留底,你还有本期的进项税, 查看全部回复
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你们是什么类型的公司?有核定环保税这个税种吗 查看全部回复
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根据《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要 查看全部回复
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答疑老师:易老师
需要出租人提供发票,如果出租人未申报缴纳个税,企业就需要代扣代缴 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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对,一般都是审计报告做完以后申报 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
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公众号:会计宝
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