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答疑老师:Annina老师
带税盘到税务大厅更新 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
没有成本发票,那你可以入账,但是你所得税前不得扣除 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
需要手动反写 查看全部回复
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答疑老师:许老师
只要不是故意红冲没多大问题 查看全部回复
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有相关业务的 可以 查看全部回复
答疑老师:刘老师
平时可以不填,汇缴填 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一张是开的普通发票(如果对方是小规模纳税人,那么上面显示免税是对的) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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不用调整 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
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如果企业一年的销售额并不多,不超过500万,那么可以申请为小规模纳税人,增值税可以按5%计税,如符合小微企业企业所得税还可以享受优惠政策 查看全部回复
答疑老师:易老师
需要出租人提供发票,如果出租人未申报缴纳个税,企业就需要代扣代缴 查看全部回复
填报要求,15行第二列必须大于0 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以计入应付职工薪酬,需要申报个税 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
没影响 查看全部回复
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错误的 查看全部回复
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需要的,计入当期销售额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是什么个体工商户?还是什么类型的公司?这个汇算清缴是个体经营所得税? 查看全部回复
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发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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