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答疑老师:王苗苗老师
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税。如果安装和运输未分别核算的,从高适用税率。安装和运输可以作为价外费用一起开进货物销售额里。 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要,印花税是订立合同的双方都要缴纳 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你能再说的明确一些吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
超过4000,需要打八折乘以10% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以开具红字发票冲红 查看全部回复
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答疑老师:小小
不影响红冲 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购销合同需要缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小型微利企业今年的实际税负5% 查看全部回复
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答疑老师:李凤
是这个车已经卖掉了么 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你还可以开票,今天 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
对公司没有影响 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
代扣20个税 查看全部回复
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您好,房产税,房产原值具体哪里有疑问 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1)实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 2)企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前你是怎么做账的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
通过企业营业执照上面的经营范围来判断 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
勾选认证了就是留抵的税额了 查看全部回复
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