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答疑老师:冰山老师
直接 填列工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
就开模具就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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答疑老师:patience
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可能是系统问题 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好同学,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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要是没有核上可以不用申报 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你要按工资表上的人数来申报 查看全部回复
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计入外账都要代扣代缴个税的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
检查下附表二对应栏目填写是否正确 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不属于公司费用不能税前扣除 查看全部回复
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开票金额按照实际开具发票的数填,未开具发票的填到未开票金额 查看全部回复
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答疑老师:wam
物料名称、规格型号是两个识别特征。规格是物料下的进一步细分 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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税务局一般对这方面差的不严 查看全部回复
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你这个就是按政策直接计算的公式,没有其他的公式,要不就是应纳税所得额 直接乘以5%(就是20%*25%的结果) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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