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答疑老师:patience
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,食堂用于福利,如果认证了,需要转出 查看全部回复
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如果想开10万元的发票,而手里这张发票是1万元的话,需要先把手里这张发票开完或者作废,然后再去税局申请增版或者增量 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是多缴的话,可以申请退税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
房产原来用于经营的现在改成用于员工宿舍需要进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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公司在工商局更名前开的发票,不能用更名后的新公司名开发票红冲,原因如下: - 发票管理规定:根据《发票管理办法》,发票的开具和冲红需保持信息一致性,公司更名前开具的发票,其主体信息是原公司名,红冲时也必须使用原公司名,否则无法准确反映经济业务的真实情况和对应关系,会导致发票管理混乱. 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常是系统问题,你可以等上班期间再红冲 查看全部回复
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如果单纯的销售是13 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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