正在加载...公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 贷:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 贷 :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?#餐饮酒店#
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我们单位原来自用的不动产(房产)每月正常折旧,目前账面净值剩5000万了,今年被拍卖掉了,拍卖价款3亿元,评估重置成本为1.6亿,土增税也是按照这个重置成本计算缴纳了,我想问下这笔业务完整的分录,重置成本1.6亿要怎么入账#餐饮酒店#
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2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 贷:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊#餐饮酒店#
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