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答疑老师:patience
具体问题是什么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
有一些配料不是只用一点 是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:小米
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
税法规定售卖商品按照13的税率,如果这个白酒用于餐饮消费,有菜肴一起可以算6 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
业务招待费 查看全部回复
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非独立核算一般开具总部抬头也可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你们记的是什么帐? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 他少写可以,如果多写不可以。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按我理解是每项收入占总收入的比例 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
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可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以不用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
支架可以和电视一起记入固定资产,盘子夹子记入到销售费用-低值易耗品 查看全部回复
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这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
是老版的 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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员工的餐费属于非增值税应税项目,不交增值税。 查看全部回复
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属于,销售费用-业务招待费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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