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答疑老师:清岚
您入场前有支付其他的费用吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
补计提摊销 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底确认收入,借:其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税;收到款项时,借:银行存款 借:财务费用-手续费(如有)dai:其他货币资金 查看全部回复
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同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
金额不大,计入低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:patience
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
注册的公司?按核定征收还是查账征收? 查看全部回复
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
需要填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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期初试算不平衡过不了账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
具体是什么问题呢 查看全部回复
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1、按照劳务报酬,兼职人员提供劳务费发票,你们收到发票计入成本/费用 查看全部回复
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1借:固定资产 dai:银行存款 2借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 3 如果是货币性奖励 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借:管理费用-代账费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
直接付款借:库存商品dai;银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以呀 借:费用科目 负数 借:应付账款正数 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
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