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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
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请问,经营学生食堂,文化墙广告宣传制作费9万元,需要分摊吗?如何分摊#餐饮酒店#
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公司租了好多个个人的房子经营,没有取得房屋租赁发票前如何做账? 取得发票怎么做账? 公司主要是酒店住宿业,房租水电是计入主营业务成本吗?分录怎么写? 平台的结算款打给个人行吗?怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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上个月银行转账出了问题,然后银行流水有转出这笔款,老板付给出纳,但是出纳转不了给其他人,那几笔款我直接当成费用了,没有弄成其他应收的。现在银行流水出现了冲原正交易。怎么做?#餐饮酒店#
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2月份美团智能管家在系统里当天的收入扣除了系统续费6700元,因为到账是过了凌晨之后再打款到银行,所以没有显示这笔支出。因为收入减少导致手续费多了有5427.31元。我想把它做成费用,营业收入减少6700元,我按照上个月的凭证来做在图三图四,该怎么做账呢,怎么增加呢,图一是营业收入#餐饮酒店#
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