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答疑老师:高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款借:应付账款dai:银行存款 这个表明收到了货,支付的款项 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
赠送部分计入计入销售费用 借:银行存款1000 销售费用100 dai:预收账款1100 后续根据实际消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果你们企业现在所有的资产负债所有者权益都是0,那么你的期初数,可以填0 如果不是,那需要先确认这些数据,然后作为期初建账 查看全部回复
你好,付款一次退款一次,是吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
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正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
直接付款借:库存商品dai;银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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相当于现金发放 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:小小
前台收银开了发票,要把另一联交给你会计,你要按照当天的顾客消费的金额做收入的账 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
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内账还是外账呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,以实际得到的钱计算收入。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
从财务和税务角度看,2024年收到2022 - 2023年采购商品的发票,通常可以报销,但存在一定风险与处理要求: - 财务处理:从财务核算真实性原则出发,业务真实发生,虽跨期取得发票,仍可报销入账,通过以前年度损益调整等科目修正对应年度成本费用,以准确反映财务状况。 - 税务处理: - 企业所得税:按规定,应在支出发生所属年度扣除,但符合条件可追补扣除。因对方原因2024年才取得发票,在追补期限(5年)内,向税务机关说明情况并提供资料,可追补至费用所属年度扣除 - 存在风险:发票与业务发生间隔长,原始凭证不完备,部分商品无送货清单只有白条,可能影响财务数据准确性与税务处理合规性,引发税务机关质疑与检查。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上是需要计入固定资产的 查看全部回复
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