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答疑老师:税务师晓雨
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
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和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
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选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
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如果是用于销售的,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 销售借:银行存款 dai:主营业务收入 销项。 查看全部回复
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开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
交增值税 查看全部回复
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你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
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看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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