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答疑老师:小小
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入到成本里面 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以先计提 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以不结转 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
金额大吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入其他收益或营业外收入中 查看全部回复
答疑老师:venus老师
报销什么同学 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
虚开发票? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
2联收据 查看全部回复
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答疑老师:patience
有些试点区可以,这个你可以咨询一下当地工商局 查看全部回复
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属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
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金额小不影响 查看全部回复
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
答疑老师:许老师
应该是一致的 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
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中介费确认收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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