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答疑老师:Annina老师
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问答已结束!
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答疑老师:甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
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答疑老师:patience
减免税明细表,发生额与主表不一致 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
做账的可以放在一起的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
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答疑老师:许老师
现在没有17%的税率了 查看全部回复
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负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要 查看全部回复
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
免税开票金额614810元 查看全部回复
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这个车之前买进来进项抵扣过了吗 查看全部回复
你当时是怎么入账的 查看全部回复
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已收款但未达到收入确认条件的计入预收账款(如收到客户款,商品没发出) 已达到收入确认条件,客户还没付款的计入应收账款(例如已发货给客户,客户还没付款的) 查看全部回复
这个的问一下老板,这些属不属于公司的资产,如果老板说只是从家里带来借用的不算。 查看全部回复
答疑老师:wam
账上补记查补的所得税 查看全部回复
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借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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不能抵扣, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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