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答疑老师:李伟老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
将剩余的一次性摊销完成 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是该业务的会计分录及核算: 会计分录 - 出差时各项费用发生: - 借:管理费用 - 差旅费(高铁票价)650 - 管理费用 - 差旅费(飞机票价)1000 - 管理费用 - 差旅费(燃油附加费)150 - 管理费用 - 差旅费(住宿费)600 - dai:其他应收款 - X高管 2400 - 注:机场建设费一般不计入差旅费,可在实际支付时计入“管理费用 - 其他”等相关科目,但本题未明确提及支付情况,且题目重点是报销业务,故此处不做单独分录处理。 核算 - 费用归类核算:此次出差的差旅费共计2400元,其中高铁费用650元、飞机费用(票价和燃油附加费)1150元、住宿费600元。这些费用都归属于管理费用中的差旅费明细科目,会影响公司当期的管理费用支出,进而影响利润。 - 其他应收款核算:假设该高管出差前有预借差旅费,在报销时冲减其他应收款2400元。若预借款项大于2400元,应收回剩余款项;若预借款项小于2400元,需补付差额给高管。 如果该高管出差前没有预借差旅费,则会计分录为: - 借:管理费用 - 差旅费 2400 - dai:银行存款或库存现金 2400 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你好同学,具体问题是? 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以把问题描述的更清楚一些吗? 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
有很大风险呀。正常情况下,住宿发票只能做差旅费或者招待费 查看全部回复
法规规定,发票专用章不清晰不能接收 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以开在设备里 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
? 成本是按实际发生的? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
若开户日期早于填写信息当天日期15天以上,为逾期报告。 查看全部回复
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客户充值,借银行存款 dai预收账款-储值卡 等实际消费的时候 借预收账款-储值卡 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
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是员工工资的吗 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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