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答疑老师:杨老师
对方没有公司,是个人的话,发票回头开个人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,可以直接进入到营业外支出,因为这个毕竟不是你们应该负担的费用 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:小米
人力外包公司么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们耗用了这么多的饮用水吗? 查看全部回复
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这个人是8月才入职的,应发27778,法定扣除5000*8=40000,专项扣除462+140=602,应纳税所得额=27770-40000-602<0,暂时不需要代扣个税 查看全部回复
答疑老师:patience
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
当月已付30万计入应付账款-某某,暂估的完整分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
税务登记做了吗 查看全部回复
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借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
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你好,请问咨询什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
公众号:会计宝
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