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答疑老师:patience
社保基数变更是当月申报,次月生效 查看全部回复
问答已结束!
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是一般纳税人么,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 如果应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额在dai方,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
请问是什么问题 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,四分钱金额很小,记在今年可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
答疑老师:wam
这个房子发票上的购买方是单位还是个人? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这是你们的主营业务吗? 查看全部回复
证明你们之前库存现金不对,借:应收账款 dai:库存现金;借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
金额多大 查看全部回复
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同学你好,如果金额小的话就直接在22年补计提,如果金额大要走以前年度损益调整 查看全部回复
印花税应该是有不同的税目吧 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果执行小企业会计准则,直接红冲,然后按正确的做分录就好 查看全部回复
其实就是对方像你们提供供应商信息 查看全部回复
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结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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