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答疑老师:Afei老师
如果钱以后要退,做借:银行存款,dai:其他应付款。不退的话:借:银行存款,dai:营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:小黑
是小会计准则,还是企业会计准则吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这是工资计提发放及个税社保完整分录 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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没有关系。只要是实际发生的就可以在企业所得税前扣除。《企业所得税法实施条例释义》中指出:“准予税前扣除的,应该是企业实际所发生的工资薪金支出。强调的是,作为企业税前扣除项目的工资薪金支出,应该是企业已经实际支付给其职工的那部分工资薪金支出,尚未支付的所谓应付工资薪金支出,不能在其未支付的这个纳税年度内扣除,只有等到实际发生后,才准予税前扣除。 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
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做往来 查看全部回复
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另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
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你好,计入销售费用科目。 查看全部回复
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充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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