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答疑老师:王苗苗老师
本年利润为dai方负25047.17就表示借方25047.17,表示企业本年是亏损的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
退税借:银行存款 借:应交税费 负数 补发员工借:应付职工薪酬dai:银行存款 调整发放分录借:应交税费 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:李可可
销项和进项税额正常的结转 查看全部回复
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答疑老师:wam
累计消费1000元,实际收款1000元,但有赠送500元的券,但是两个独立的餐饮店一起做的活动,故会计处理: 借:银行存款 1000 dai:主营业务收入 1000/(1000+500)*1000=667 其他应付款 500/(1000+500) *1000=333。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 1、待认证进项税额还没有认证,所以这个科目核实未认证发票后,一致的不用处理,做报表时重分类就可以 查看全部回复
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公司有这方面的相关规定吗 查看全部回复
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意思是社保是你公司承担的 查看全部回复
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账上补记查补的所得税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
没问题呀,你的增值税和利润表没关系,和销项税额,进项税额有关系 查看全部回复
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是银行计息方式 借:财务费用-利息收入负数 借:银行存款 正数 查看全部回复
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购买充值卡送客户计招待费,需要代扣代缴个税,按照招待费税前扣除标准可以在企业所得税税前抵扣 查看全部回复
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怎么个补缴法,是直接在自己单位公积金账户里补缴吗 查看全部回复
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工资首先正常的计提 查看全部回复
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法人垫付的6月服务费费用1w,该服务是6月份提供的吗 查看全部回复
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车的用途是作为固定资产使用还是什么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
公司的成本么? 查看全部回复
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个人应承担部分公司承担的话可以记到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个涉及坐支现金的问题,正常先转到对公账户,然后再转到对公账户才行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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