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答疑老师:甘老师
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
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答疑老师:patience
金额挺大的,最好记入长期待摊费用,按三年平均摊销 查看全部回复
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答疑老师:许老师
把报销流程和付款回单打印出来,和报销发票一并作为记账凭证的附件 查看全部回复
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借:应付职工职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以在帐中体现,个人可以去税局申请代开发票 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借营业外支出 dai其他应收款 查看全部回复
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适用的是小企业会计准则还是企业会计专责 查看全部回复
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红冲12月分录 查看全部回复
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内部同意外聘人员的审批单、外聘劳务发票、支付审批单、银行回单 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
转营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
由公司支付个人的劳务费,需要代扣代缴个税,按照劳务费标准 查看全部回复
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如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
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劳务发票? 查看全部回复
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差额是提现手续费? 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
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分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
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今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以这样处理:借:应收账款C 100 dai:应收账款B100 取得款项时借:银行存款130 dai:应收账款C100 投资收益30 查看全部回复
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不需要,政府退手续费本意是奖励办税人员的,如果公司领导同意给办税人员的话,收到时挂其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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