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答疑老师:秦枫老师
这部分需要视同销售 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,应该按照应发数计算缴纳个税,实发数是扣除了个人部分社保公积金和个税后的金额 查看全部回复
答疑老师:甘老师
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
企业所得税,残疾人工资加计100%扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
涉及到印花税征税范围的就需要 查看全部回复
答疑老师:patience
技术合同需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
填收入的时候扣掉 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不需要 查看全部回复
借银行存款 dai营业外收入-补助收入; 然后补助支付 给职工 借管理费用- 补助dai 应付职工薪酬-补助; 借 应付职工薪酬-补助; dai银行存款 查看全部回复
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技术合同 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上不可以 查看全部回复
可以一次性扣除 查看全部回复
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如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,都是跨月了,需要收回原发票,本月进行红冲处理。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
冲减计提 查看全部回复
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不太合规,专票要求内容填写完整,可以让对方重新开具。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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