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答疑老师:andy老师
有实际业务发生是可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第二条第二款规定:“2019年3月31日前设立,且2018年4月至2019年3月期间销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。” 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,按帐面填报就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
申报工资的时候是按照那个工资申报的? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:小小
不需要做会计分录 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在个税系统里面申报 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
整体增值税税负率=实际缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你描述的意思是伙食费是包含在100工资内的,申报是税前工资100 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
不会 查看全部回复
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小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不可以,关税计入商品成本。增值税只能用进项来抵销项 查看全部回复
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作为成本入账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
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季度销售额达45万没有? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
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红冲当期的收入,正常申报,账务是上个月发票的红字分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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