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答疑老师:秦枫老师
让他去税务局代开劳务报酬发票 2500 元 你公司负责帮他代扣代缴个税 个税20% 扣完500 给他转款2000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
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答疑老师:高老师
647421.89*25%-647421.89*2.5% 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是超额累计税率 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
最好不要 查看全部回复
答疑老师:绾绾
电子普票吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你们对外捐赠还是收到捐赠? 查看全部回复
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你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
答疑老师:小小
收入是不减免的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
电子税务局 查看全部回复
答疑老师:小智
dai款按借款合同交印花税,您具体讲下未单独核算是指什么呢 查看全部回复
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如果要注销了,利润分配未分配利润要按分红分配给股东 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
收到发票,借应交税费—简易计税 成本或费用dai应付账款3800 取得收入借应收账款4400dai主营业务收入 应交税费—简易计税 查看全部回复
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