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答疑老师:wam
实际有提供服务是可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个根据公司的情况和选择,也可以不退税留着以后抵减 查看全部回复
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答疑老师:小智
餐饮管理,展览展示服务,会务服务,可以参考一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
生活服务 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
申请税盘认证申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
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把物业和餐饮外包对方给你开服务费发票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
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答疑老师:许老师
红冲之前的账务处理 查看全部回复
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视同销售的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
现代服务 查看全部回复
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分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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