老师 我想问下 我公司是集团公司(总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢?(分公司为一家物业公司) 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借:银行存款 贷:其它应收款 那专票应该怎么做呢#建筑工程#
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老师好,我司是小规模纳税人,公司股东在公司成立前与甲建筑公司签订单项工程承包合同,现甲建筑公司支付60万工程款到我司公户,另外扣款5 万元,甲建筑公司受我司委托先行代发20万农民工工资;现家建筑公司要求我司开具85万发票,请问金额是否合理?根据发票“三流一致”原则此项目合同应该如何重新签订?#建筑工程#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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【计算题】某百货商场为增值税一般纳税人, 2019 年 9 月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票 上注明价款 100000 元;运输农产品支付运费 10000 元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农 产品的 60% 用于职工餐厅, 40% 用于对外销售。 要求:计算商场可以抵扣的进项税额。#农业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写#服务业#
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我们公司欠A公司10000元,现在B公司需要向我们公司支付3000元的尾款(发票已开).我们公司可不可以和A公司签订一个委托收款协议,让B公司直接把钱打给A公司,来冲减对A公司的欠款?#其他行业#
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😂老师,现在那些低值易耗品都要进仓库的,进仓库我借周转材料,贷银行。领用的时候是借制造费用,管理费用等,贷周转材料。但是有些材料有开进项票,借周转材料,应交进项税。贷银行存款,但是这样周转材料的科目就对不上仓库的进销存金额了,仓库不考虑进项税,这个咋搞好一点啊老师。#工业制造#
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老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
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老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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备用金可以是库存现金吗#其他行业#
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老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
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A和B合作一个小程序项目,A负责研发,B出钱。研发完成后,B 支付A 5万元,并且取得70%的占有权。A占30%。小程序后续盈利 按照占有比例进行分配。站在A的角度上怎么做相关账务呢#高新企业#
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一笔款项报销,领导已批准签字同意支付。但是货物出现质量问题,出纳就只支付了一部分。会计把未支付部分挂应付账款科目。现在货物已换,在支付该款项的时候领导在审批吗?还是可以直接支付不在审批?#出纳#
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老师,我们租用农民土地建厂区,方式有两种,一种是一次性支付15年租金,每亩2千元的标准支付。另一种是每亩按5万的标准永久租用,没有期限,直到土地如果不被政府征用,就一直由我公司使用不再付费。(第一种情况如果土地在15年内被政府征用,土地户将退还余下的租金,第二种情况,如果在我们经营期内,遇政府征用,如果政府征用是每亩5万元的标准赔偿,那么就单纯5万元每亩土地部分归我公司所有,高于5万元的部分归土地户所有,低于5万元部分,土地户不予退还我司,那么现在问题来了,我按15年一次支付的情况按15年摊销,那么按5万元每亩永久租用的款项如何设立摊销,?#商业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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老师,我是作为一个出纳,但是经理拿着个人户的资金,填单申请报销的时候,需要会计审核,但是今天经理已经拿个人户支付她那个单了,会计也刚好请假,我今天需要登记日记账吗,还是等会计审核完再登记#服务业#
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我们是建筑行业,以前是核定征收,现在改为查账征收,好多项目是外挂出去的,工程早就做完了但款没拨完。现在收到工程款了,但要怎么才能合理的支付给做项目的人呢??让他们去税局代开发票的话,个税该如何处理?#建筑工程#
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微信商户平台 是公司营业执照开的户,对接的也是公司的对公账户,如果公司收入全部走线上交易,通过平台收款,通过平台支出,最后我怎么做账,这个交易过程怎么开发票,有没有什么财务税务风险?#商业#
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