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哈哈老师
开票开工程9% 查看全部回复
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税务师晓雨
1、资产丢失时:借:待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢(原值-已计提的折旧),借:累计折旧(已经计提的折旧),dai:固定资产-(原值)。 查看全部回复
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Annina老师
包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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即使不开票也是需要交税的 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
4284
归老师
在建工程转固没有? 查看全部回复
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高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
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房地产企业么? 查看全部回复
5112
七七
是要视同销售的 查看全部回复
7497
您好,在吗 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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即使不要发票也要确认收入 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
账记错了 查看全部回复
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按照项目分摊 查看全部回复
4887
冲回 查看全部回复
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账号正在注销中
是的,下个月开时折旧 查看全部回复
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借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5013
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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悠悠老师
不闲 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
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《企业会计准则》: 第三条固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产: (一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (二)使用寿命超过一个会计年度。 使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 《小企业会计准则》: 固定资产,是指小企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。 小企业的固定资产包括:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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啥意思? 查看全部回复
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如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
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调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
原来的厂做设备处置,卖给新公司 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
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给什么救援中心捐的? 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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高老师
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5508
发票直接开给分公司 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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购入时间、固定资产名称、型号、原值、净残值、折旧年限、折旧方法、月折旧额、已折旧年数、累计这折旧额、账面价值(基本的有这些)如果有计提减值、和老板需要将供应商名称、发票税率、款项支付情况等。你也可以列上去。 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4932
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6750
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8730
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6282
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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记无形资产 查看全部回复
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是的,记入到固定资产里面的 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4491
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7884
您好 查看全部回复
14040
平均年限法 查看全部回复
4167
计入办公费就行了 查看全部回复
8163
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4518
分公司是否独立核算? 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
5373
是商品损耗么? 查看全部回复
5283
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4374
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5427
不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
9288
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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5841
6453
可以,没问题 查看全部回复
你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
3645
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5571
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5940
5778
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5517
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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