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老师好!请教一个问题,我今天刚做完税务登记,一般纳税人。网签了三方协议,从6月开始生效,我想问问,这个月可以申领发票吗?如果领了到月底也没用,下个月报税可以0申报吧?是不是只要用了就得报税?#其他行业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#运输业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#服务业#
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老师 我想问下 这个个税0.1 是属于12月的 是在一月计算出来的吗? 他这个个税是怎么计算出来的 难道不是在2月申报1月工资(实际发的12月考勤) 时候用个税系统计算出来的吗?不知道我们做的对不对 我们把属于12月的个税扣在了 2月15日那天(属于一月的工资里边)#商业#
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老师你好我想了解下,因为我5月份刚接的公司的账,之前公司增值税及附加税费申报表附列资料四有个金税盘服务费280可以抵扣4月份没有抵扣,我在填表的时候忘了在增值税减免申报明细表中填写280了#建筑工程#
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你好老师:单位是运输公司,有的驾驶员在他们本地已缴纳社保,有的就没有缴纳社保,在申报个人所得税时缴纳社保及没有缴纳社保的都申报,在后期,税局会不会强行单位给驾驶员缴纳社保呢?运输行业驾驶员流动行强,基本都不愿意缴纳社保,这种情况单位如何处理,问抽空回复,谢谢#运输业#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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老师你好,我想咨询下我们是小规模纳税人季度申报4月份购入金税盘,因为4月份有收入我直接也做了金税盘减免,减免了增值税和附加税金的一部分如果到6月份我们的季报的时候收入不超过45万结果不缴纳税金,我们金税盘减免的的税金怎么处理#建筑工程#
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请问,去年申报个税时有在3月报了法人的个税,只报了工资;但是做账是从4月开始做的,没有把3月申报个税的工资做进去,我现在该怎么处理呢?可以在12月份把这个3月份的工资补做进去吗?#服务业#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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老师 您好 社保年度工资申报 我单位的年度月平均工资填写错误 填多了148块 年度全部职工工资总额填少了6000元 但是职工的月平均工资性收入填写是对的 这个会对员工的社保缴费基数产生什么影响吗?#出纳#
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以前会计做的账,按照工资表上计提的个税和个税申报系统上的个税额不一致,总账上从去年7月份到现在就没有平过,累计到现在是计提数大于实际扣税数,我该怎么调整呢?追溯到之前每个月一笔笔核对的话太繁琐了,请问有简便的处理方法吗#工业制造#
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