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哈哈老师
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20088
Annina老师
13% 查看全部回复
7641
税务师晓雨
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8631
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6849
归老师
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23733
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
6561
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10161
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7218
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8451
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10377
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16254
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6885
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14085
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
7974
可以 查看全部回复
8766
您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6858
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12564
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6543
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
11349
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7164
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6876
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13185
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6894
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6696
5724
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7911
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22203
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8055
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13671
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8163
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6174
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5778
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11646
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13320
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6948
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6300
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
7902
你们是什么行业? 查看全部回复
9675
是的 查看全部回复
8703
转收入,申报无票收入 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8100
可以暂估入帐 查看全部回复
8271
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7065
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8676
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6579
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8091
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7110
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9621
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6507
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6111
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7443
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8757
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8379
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11133
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
是定额发票吗? 查看全部回复
9918
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24318
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22122
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8937
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6444
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11025
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17856
您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
11205
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12267
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7821
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9612
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6516
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7353
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