【计算题】某百货商场为增值税一般纳税人, 2019 年 9 月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票 上注明价款 100000 元;运输农产品支付运费 10000 元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农 产品的 60% 用于职工餐厅, 40% 用于对外销售。 要求:计算商场可以抵扣的进项税额。#农业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师好,我公司为生产制造企业,上月其他公司需要员工帮忙,就派了几个员工过去,现在他们把去帮忙的员工的工资打到我们公司公账上,付款备注是服务费,要求我们开票,我们可以开吗?如果非要开那开什么发票(服务费还是加工费)合适,如果不开,那把钱退回去,让他们给员工付工资可以不?#工业制造#
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我们公司欠A公司10000元,现在B公司需要向我们公司支付3000元的尾款(发票已开).我们公司可不可以和A公司签订一个委托收款协议,让B公司直接把钱打给A公司,来冲减对A公司的欠款?#其他行业#
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😂老师,现在那些低值易耗品都要进仓库的,进仓库我借周转材料,贷银行。领用的时候是借制造费用,管理费用等,贷周转材料。但是有些材料有开进项票,借周转材料,应交进项税。贷银行存款,但是这样周转材料的科目就对不上仓库的进销存金额了,仓库不考虑进项税,这个咋搞好一点啊老师。#工业制造#
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您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
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A和B合作一个小程序项目,A负责研发,B出钱。研发完成后,B 支付A 5万元,并且取得70%的占有权。A占30%。小程序后续盈利 按照占有比例进行分配。站在A的角度上怎么做相关账务呢#高新企业#
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一笔款项报销,领导已批准签字同意支付。但是货物出现质量问题,出纳就只支付了一部分。会计把未支付部分挂应付账款科目。现在货物已换,在支付该款项的时候领导在审批吗?还是可以直接支付不在审批?#出纳#
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老师,我们租用农民土地建厂区,方式有两种,一种是一次性支付15年租金,每亩2千元的标准支付。另一种是每亩按5万的标准永久租用,没有期限,直到土地如果不被政府征用,就一直由我公司使用不再付费。(第一种情况如果土地在15年内被政府征用,土地户将退还余下的租金,第二种情况,如果在我们经营期内,遇政府征用,如果政府征用是每亩5万元的标准赔偿,那么就单纯5万元每亩土地部分归我公司所有,高于5万元的部分归土地户所有,低于5万元部分,土地户不予退还我司,那么现在问题来了,我按15年一次支付的情况按15年摊销,那么按5万元每亩永久租用的款项如何设立摊销,?#商业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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老师,我是作为一个出纳,但是经理拿着个人户的资金,填单申请报销的时候,需要会计审核,但是今天经理已经拿个人户支付她那个单了,会计也刚好请假,我今天需要登记日记账吗,还是等会计审核完再登记#服务业#
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我们是建筑行业,以前是核定征收,现在改为查账征收,好多项目是外挂出去的,工程早就做完了但款没拨完。现在收到工程款了,但要怎么才能合理的支付给做项目的人呢??让他们去税局代开发票的话,个税该如何处理?#建筑工程#
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银行回单做账,是一笔一笔按日期(6月1日,6月2日)做,还是归类,统一记账凭证日期为6月30日,比如把手续费集中做到一张凭证上,报销费用好几张回单粘到一张粘存单上,记账的时候把明细分别记上。#餐饮酒店#
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