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归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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高老师
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4787
哈哈老师
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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Annina老师
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
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多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
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收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6124
为啥要调账? 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
具体什么呢 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4196
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4893
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
不需要 查看全部回复
5217
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5503
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4500
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5385
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4263
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5938
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6425
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5362
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5175
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4351
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
4989
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6190
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6507
你好,计入固定资产 查看全部回复
5374
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5081
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5451
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
4975
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4870
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8678
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5577
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7075
是的 查看全部回复
4121
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5334
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5679
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5308
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4589
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
4998
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5189
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