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答疑老师:李伟老师
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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答疑老师:patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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答疑老师:wam
需要的! 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
其他货币资金单独记录 查看全部回复
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按用途入账 查看全部回复
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答疑老师:小小
是交接给你吗 查看全部回复
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12份未计提吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是员工先借了备用金 回来报销的费用比备用金少,没有用的钱,员工还没退回来,是这样吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
收到的费用专票没有人来报销,没支付时先挂账 查看全部回复
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用相关医疗费用的复印件 作为报销凭证以及入账凭证是否合规呢,可以 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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答疑老师:李凤
代收代付? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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